中审众环会计师事务所收浙江证监局警示函:审
浙江证监局最近披露的一份警示函揭示了苏泊尔2019年年报审计过程中的一些问题,这是由中审众环会计师事务所及其注册会计师李维、李辉辉执行的。
根据浙江证监局公布的相关决定,中审众环及其注册会计师在执行苏泊尔2019年财务报表审计项目时存在多处问题。事务所内控管理存在缺陷,未能在业务承接及人员委派方面加强风险管控。中审众环委派了多名其他事务所的人员参与审计,这些人员专业胜任能力尚不具备年报审计资格。签字注册会计师未能充分指导、监督项目组成员的工作,导致多项审计程序执行不到位。
具体来说,中审众环在对苏泊尔的年报审计过程中,派出的项目组人员中除两名签字注册会计师外,其余人员的审计经验不足,且缺乏证券期货业务的年报审计经验。更令人担忧的是,签字注册会计师并未充分参与年报的现场审计工作,导致一些重要的审计程序如存货监盘、函证及销售收入的审计程序不到位。特别是寄售存货的审计过程中,中审众环未能有效区分经销商的存货与苏泊尔的寄售存货,审计程序执行存在明显疏忽。
中审众环在审计过程中也未合理关注重大特殊业务的信息披露。例如,苏泊尔在2019年度新增的“预付款融资模式”业务,中审众环在审计过程中未予充分关注,未识别出相关信息披露存在的重大不一致情形。
中审众环在执行苏泊尔2019年年报审计项目时,违反了相关的执业准则、职业道德守则以及《上市公司信息披露管理办法》的规定。为此,浙江证监局决定对中审众环及其注册会计师李维、李辉辉采取警示函的监督管理措施,并将此事记入证券期货市场诚信档案。
此次***再次提醒我们,审计工作的质量对于保障资本市场的健康发展至关重要。会计师事务所及其注册会计师必须严格遵守执业准则和职业道德守则,确保审计工作的独立、客观、公正。只有这样,才能为投资者提供真实、准确、完整的财务信息,保障资本市场的公平与透明。针对此次苏泊尔年报审计出现的问题,我们应当深入分析原因,加强监管力度,提高审计质量,以保障投资者的合法权益。根据苏泊尔已公布的三季度业绩报告,今年前三季度的财务数据呈现出一些变化。公司的营业收入实现了133.05亿元,虽然是一个庞大的数字,但与去年同期相比却下滑了10.68%,这背后的原因值得我们深入探讨。
在扣除非经常性损益后,公司的净利润达到了9.82亿元,但同样出现了下滑趋势,同比下降了19.61%,显示出公司在核心业务上的盈利压力有所增大。更值得关注的是,公司的销售净利率达到了8.11%,这是自2019年三季度以来的最低水平,显示出公司在销售环节上面临的挑战日益严峻。
除了财务数据的变化,报告还显示公司的存货周转天数为43.5天。与2019年三季度相比,这一数字有所上升,相比二季度也有所增加。这可能意味着公司的存货管理面临一定的压力,也可能反映出市场需求的变化对公司的运营产生了一定的影响。
面对这样的业绩报告,我们不能简单地用数字来衡量苏泊尔的业绩下滑,而应该深入分析背后的原因。是市场竞争的加剧?还是公司内部管理的问题?亦或是宏观经济环境的变化?这些都是值得我们关注的问题。面对业绩的压力和挑战,苏泊尔应该如何应对?是继续坚守主业,还是寻求新的增长点?这也是摆在公司面前的重要课题。
苏泊尔的业绩报告揭示了公司在运营过程中面临的挑战和压力,同时也为我们提供了思考的机会。我们期待公司能够克服困难,实现更好的发展。
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