真视通收2025年报问询函:说明内部控制重要缺陷

基金 2025-06-05 23:17www.16816898.cn私募基金

5月18日讯,【XX公司】(股票代码:002771)正式收到关于2021年度报告的问询函。针对其年报中的毛利率大幅波动,交易所对其展开了详细询问。

从客户所处行业的角度看,公司在金融、能源、领域的毛利率分别为 14.17%、24.81%、18.91%,其中金融领域毛利率同比出现了明显的下滑,而能源和领域的毛利率则有所增长。再看产品角度,多媒体信息系统、生产监控与应急指挥系统、数据中心系统建设及服务毛利率分别呈现出不同程度的波动。对于这样的数据变化,深交所对公司的产品毛利率波动背后的原因提出了一系列问题,要求公司结合产品竞争力、行业发展状况以及收入成本构成等方面给出合理解释,并明确其毛利率变化是否与同行业可比公司相匹配。对此,年审会计师亦需核查并给出明确意见。

除此之外,公司发布的《内部控制自我评价报告》揭示了一个重要问题——在内部控制评价报告基准日,公司存在一项非财务报告内部控制的重要缺陷。对此,深交所要求公司详细说明相关缺陷涉及的具体流程、实际执行情况以及内部控制存在缺陷的原因和责任人,同时阐述内部问责情况。针对整改方案,深交所也要求公司说明其可行性,以供投资者和公众参考。

此次问询无疑给【XX公司】提出了不小的挑战,但也将为公司的公开透明和健康发展带来积极影响。我们期待【XX公司】能够认真对待这些问题,给出详尽且合理的答复,同时也希望其能够不断完善自身管理,为投资者创造更大的价值。

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